简体
繁体
English
首页
关于我们
领导致辞
企业简介
管理团队
组织机构
资质权益
企业荣誉
资讯中心
公司要闻
时政要闻
企业公告
基层动态
国际项目
重点报道
党群工作
职工文苑
行业信息
专题栏目
工程业绩
水利水电工程
基础设施工程
国际工程
投资业务
党群工作
党建工作
纪检监察
工会工作
共青团工作
精神文明建设
文化活动
工程科技
科技动态
科技成果
技术标准
信息公开
企业重大决策
企业经营管理
领导人员任免
设备物资采购
工程项目招标
服务项目招标
企业人员招聘
电建网群
全面风险管理与内部控制专栏
组织机构
政策文件
工作动态
学习园地
政策文件
当前位置:
首页
>>
政策文件
05
2016-04
中国水电建设集团十五工程局有限公司全面风险管理与内部控制工作规定
20
2011-07
企业内部控制审计指引
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确 工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。
20
2011-07
企业内部控制评价指引
第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规 范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法 规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
20
2011-07
企业内部控制应用指引
第一条 为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制 和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
共4条 1/1
首页
上页
下页
尾页