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政策文件
24
2022-04
关于中国水电十五局合规举报热线和邮箱的公告
中国水电建设集团十五工程局有限公司(以下简称“中国水电十五局”或“公司”)在与客户、业务伙伴、股东等相关各方的业务关系中,致力于遵循最高标准的商业行为规范。公司承诺在各项业务活动和经营管理过程中遵循所有相关法律法规、外部监管要求、企业内部规章制度和道德规范。为了恪守此承诺,进一步加强公司合规管理水平和风险防范能力,预防和减少违法违规行为发生,公司设立如下合规举报热线和邮箱:举报热线:029-89502...
05
2016-04
中国水电建设集团十五工程局有限公司全面风险管理与内部控制工作规定
20
2011-07
企业内部控制审计指引
第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确 工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本指引。
20
2011-07
企业内部控制评价指引
第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规 范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法 规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
20
2011-07
企业内部控制应用指引
第一条 为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制 和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
共5条 1/1
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